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收到所得税返还会计分录(实时/表述)

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作者:徐雅芬 发布时间:2022-12-23 10:30:16 点赞:


核心内容:老师麻烦问下我收到个税返[fan]款应该怎么做分录借银行贷其他收益,应交税费应交增值税,你们那边是不是需要交增值税。你好,收到[dao]以前年度退回的企业所得税,如果以前没做账务调整[zheng],执行企业会计准则的。本月多交一笔增值税...


老师麻烦问下我收到个税返[fan]款应该怎么做分录

借银行贷其他收益,应交税费应交增值税,你们那边是不是需要交增值税。你好,收到[dao]以前年度退回的企业所得税,如果以前没做账务调整[zheng],执行企业会计准则的。

本月多交一笔增值税次月国[guo]税退[tui]回这笔增[zeng]值税会计分录怎么做

次月收到税务返还时,做借:银行存款借:应缴税金-应交增值税-已交[jiao]增值税(红字)月末结转借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税金-未交增值税-本期转入数[shu]至此,未交增值税[shui]科[ke]目是平的。如果退的[de]是当年的借:银行存款贷:所得税费用如果退的[de]是以前年度的收到退税款借[jie]::银[yin]行存款贷:应交税费--应交所得税。

所得税汇算清缴退税会计[ji]分录怎么做

企业所[suo]得税汇算清缴的相关会计分录:应补缴税额的,借:以前年度损益调整贷:应交税费—应交所得税缴纳税款时,借:应交税费—应交所[suo]得税贷:银行存款调整未分配利润。收到退税款:借:银行存款,贷:应交税费—企[qi]业所得税,附加税等。同时冲销[xiao]之前计提分录:借:应交税费—企业所得税,附[fu]加税[shui]等,贷:以前年度损益调整。结转损益:借:以前年度损益调整。

增值税退税[shui]怎么做会计分录

增值税[shui]退税做账务处理方法:作[zuo]为一般纳税人上缴增值[zhi]税时,所做会计分录:借:应交税费-应交增值税(已交税金[jin])贷:银行存款税局退回的增值税。增[zeng]值税退税做账[zhang]务处[chu]理方法:作为一[yi]般纳税人上缴增值税时,所做会计分录:借:应交税费-应交增值税[shui](已交税金)贷:银行存款税局退回的增值税。

退税会计分录怎么做

借,银行存款。贷,营业外收入,所得税[shui]退税。企业收到退税,税款返[fan]还等款项,记账原则是“从哪里来,还回到哪[nei]里去”,比如收到的增值税,所得税等均应记回原计税时所在的科目。初级会计职称考试章节知识点归纳。如果你们是形成了应交税费-应交所得税借方余额的借:银行存款贷:应交[jiao]税费如果你们原来计提过所[suo]得税费[fei]用的[de]借:银行存款贷。

收到增值税返还款如何作会计分录(执行企业会计准则)

用于补偿以后期间发生的费用的:借:银行存款贷:递延收益。用于补偿已经发生的费用的借:银[yin]行存款贷:营业外收入增值税返还政策是[shi]政府按照国家有关规定采取先征后返(退)、即[ji]征即退等办法向企业返还的税款。退还的话,就冲减原来的所得税费用的分录就可以了,然后在冲减净利润科目。

代扣代缴股息红利[li]企业所得税手续[xu]费返还会计分录怎么做

根据《财政部、国[guo]家税务[wu]总局关于财政性资金、行政事业[ye]性收费、政府性基金有关企业所得税政[zheng]策问题的通知》(财税「2008」151号)和《中华人民[min]共和国企[qi]业所[suo]得税[shui]法》第二十条规定。一般[ban]企业收到的个税返还是发放给人力资源和财务部门的人员的借:银行存款贷:其他应付款-个税手续费返还。

税收返还、财政补贴的[de]会计分录[lu]该如何做

税收[shou]返还、财政补贴的会计记录分析应先通过专项应付款科目[mu]核算,为完成承担的国[guo]家专项拨款指定的研发产品活动所发生的费用,应按企业[ye]自己生产的产品相同的方法进行归集,并在生产成本中[zhong]单列项目核算。企业收到退回[hui]的所得税时:借:银行存款贷:应交税费——应[ying]交[jiao]所得税其中。

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